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广东若安投资集团制定2022年度内部审计工作方案

发布时间:2022-12-19 | 作者:admin | 浏览次数:

 2022年度即将结束,为了加强对集团及子公司的管理,广东若安投资集团提前谋划,制定了集团及子公司2022年度审计工作方案。

内部审计是企业内部管理重要的组成部分,面对经济全球化的总体趋势,内部审计的作用在国有企业内部越来越重要。此次内部审计工作方案包含年度财务收支及合规性审计、经营目标责任完成情况审计等审计内容。

财务收支审计工作可以促使集团及子公司提升经济管理水平,提高经济效益,及时发现影响被审计单位财务成果和经济效益的各种因素,提出切实可行的改善措施。对于集团及子公司提高人员管理素质推动有关管理人员转变庸、懒、散的工作作风具有积极意义。

此次内部审计工作拟通过第三方中介机构审计的方式进行。今后,集团将每年开展一次内部审计,推动集团高质量发展。(孙雪梅)