广东若安投资集团召开内部审计整改工作推进会

8月20日下午,广东若安投资集团组织召开内审问题整改工作推进会,集团各部门、各子公司财务负责人、合规管理联络员参加会议。

会议学习了《审计署关于内部审计工作的规定》,合规部负责人就集团及下属单位报送的内审问题整改方案逐一进行反馈,并就进一步做好合规管理工作提出了具体要求。

会议要求,一是要加强合同管理,按时报送合同管理台账,从日常合规管理中发现问题,避免内审指出的问题重复发生;二是要高度重视,对照内审报告,逐一进行整改,及时堵塞管理漏洞;三是要进一步完善内审整改方案,及时更新整改台账,按时完成整改工作。(王安)